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Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版): IIA-CIA-Part1-CN 試験
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効率的な学習計画
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IIA Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版) 認定 IIA-CIA-Part1-CN 試験問題:
1. 內部稽核活動多次審計了組織的風險管理職能,但所提出的建議仍未得到風險管理主管的處理。下列哪一項是內部稽核活動的下一步?
A) 由 CAE 領導的內部稽核活動。應承擔風險管理職能的責任。
B) 首席審計執行長 (CAE) 必須與高階管理層和董事會討論此事
C) CAE 應根據相關風險的嚴重程度確定實施哪些建議。
D) 內部稽核活動應透過代表管理階層實施建議來增加價值。
2. 管理階層希望對其 200 名員工的製造部門所實施的控制措施的整體有效性進行自我評估。下列哪一種以客戶為導向的方法可能是實現這一目標的最有效方法?
A) 研討會。
B) 觀察。
C) 調查。
D) 訪談。
3. 下列何者最能阻止不道德行為並鼓勵內部稽核師在工作中保持客觀?
A) 審計委員會對最終審計報告的審查
B) 持續監控與定期內部品質評估
C) 定期溝通,提醒內部稽核師標準要求
D) 請內部稽核員定期接受客觀訓練
4. 管理層正在安裝安全攝影機,以識別未經授權的對組織倉庫的實體存取。這是下列哪種類型的控制項的範例?
A) 預防控制
B) 偵探控制。
C) 主要控制。
D) 按鍵控制。
5. 內部稽核師採取的下列哪一項行動與決定控制措施的有效性最相關?
A) 將原料倉庫突擊庫存盤點。
B) 主持一場有關內部控制的研討會並向觀眾提供大量範例。
C) 定期向高階管理層發送有關新的控制相關法規的書面更新。
D) 以內部協調員身分參加詐欺風險評估會議。
質問と回答:
質問 # 1 正解: B | 質問 # 2 正解: A | 質問 # 3 正解: B | 質問 # 4 正解: B | 質問 # 5 正解: A |