無料 IIA-CIA-Part1-CN 問題集

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Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版): IIA-CIA-Part1-CN 試験


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  • 試験コード: IIA-CIA-Part1-CN
  • 試験名称: Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版)
  • 問題と解答: 955
  • 認証ベンダー: IIA
  • 対応認証: Certified Internal
  • 最近更新時間: 2025-04-25
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効率的な学習計画

実際のところ、長時間の勉強は必要ではありませんが、質の高い効率的な学習が成功するための鍵となる方法です。 複雑な知識を単純化し、学習内容を習得しやすいようにIIA-CIA-Part1-CNテスト連続をいくつか用意しています。貴重な時間を短縮しながら、より重要な知識を得ることができます。 Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版)ガイド連続は時間管理とシミュレーションテスト機能を備えています、それはスピードを調整して効率を改善するために警戒を続けるのを助けるために時間管理者をセットアップするのにとても役に立ちます。 私たちのエキスパートチームはIIA-CIA-Part1-CN認証トレーニングで試験を準備するためにあなたが20-30時間しか必要としないことを高効率のトレーニングプロセスを設計しました。 全体的な20-30時間のトレーニング計画で、IIA-CIA-Part1-CNテスト連続であなたが一日にどのくらいの時間を費やすつもりであるかについて思い出させるために自分自身を思い出させるために小さなやるリストを作ることもできます。

プライバシーセキュリティ保護

現在の状況を考慮して、調査を行ったところ、ほとんどのお客様がプライバシーの漏洩について心配していることがわかりました。 ここでIIA-CIA-Part1-CN試験準備はあらゆる顧客の個人情報を保護することをお約束したます。 お客様のプライバシーについては、IIA-CIA-Part1-CN試験対策でお客様の権利を厳重に保護し、違法な犯罪行為に反対いたします。 IIA-CIA-Part1-CN試験問題集を選択した場合は、効果的な保護対策であなたのプライバシーを安全に保つことをお約束します。 あなたと何かトラブルがあることを考えると、弊社にメッセージ、またはメールを送ることができます。 弊社のIIA-CIA-Part1-CNテスト問題セットがあなたの期待に応じるよう心から願っています。

Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版)認定を取得したいという意欲のある人には、主にサラリーマンが含まれます。 彼らはより高い地位に到達し、さらに、ハンサムな給料を得ることを期待しています、さらに、繁栄した未来。 IIA-CIA-Part1-CNテスト連続を通して、さらなる発展のための高効率的な学習態度を構築するのを助けるようにそのような効率的な研究計画を設計することを期待します。 学習教材は、学生やオフィスワーカー、長年の経験を持つグリーンハンド、またはスタッフメンバーに関係なく、すべての候補者を対象としています。IIA-CIA-Part1-CN認定トレーニングは、あなたにとって絶対に良い選択です。 したがって、試験に合格することができるかどうかを心配する必要はありません。これは、弊社の技術力で成功することを保証するためです。

IIA Essentials of Internal Auditing (IIA-CIA-Part1中文版) 認定 IIA-CIA-Part1-CN 試験問題:

1. 下列哪一項構成了組織企業社會責任措施的努力?

A) 實施一項採購政策,要求所有新購買的車輛都符合燃油效率要求。
B) 舉辦年度會議,讓員工、客戶和其他產業利害關係人接受繼續專業教育和交流。
C) 要求管理員使用雙重身分驗證來存取組織的社群媒體帳號。
D) 升級員工筆記型電腦以提高處理速度和資料儲存量。


2. 下列何者最能描述組織內公司治理的主要目的?

A) 提供製定、實現和監控組織目標的結構。
B) 檢討並推薦組織內各治理委員會的職權範圍。
C) 確保組織的財務和監管揭露得到充分報告。
D) 建立監控組織績效的標準。


3. 在執行內部稽核工作時,稽核員會審查組織採購職能的流程圖。審計師能夠在圖表中辨識出下列哪些內部控制缺陷?

A) 採購政策尚未更新。
B) 收到的貨物的付款授權尚未在相應級別獲得批准。
C) 組織未利用其供應商提供的數量折扣。
D) 在收到貨物之前處理並支付供應商發票。


4. 根據準則,下列哪一項不屬於審計委員會的職責?

A) 審查內部稽核人員晉升和加薪。
B) 首席審計執行官的任命和績效。
C) 解決管理階層和內部稽核之間的任何分歧。
D) 審查、評估和批准年度審計計劃。


5. 根據國際專業實務框架,內部稽核師應具備下列哪些能力?
I.熟練應用內部稽核標準、程序和技術。
二.熟練會計原則和技術。
三了解管理原則。
四了解經濟學、商法、稅收、金融和定量方法的基礎知識。

A) 僅限 I 和 III
B) 我只
C) 僅限 I、III 和 IV
D) 僅限 II


質問と回答:

質問 # 1
正解: A
質問 # 2
正解: A
質問 # 3
正解: D
質問 # 4
正解: A
質問 # 5
正解: C

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