無料 IIA-CIA-Part2-CN 問題集

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Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版): IIA-CIA-Part2-CN 試験


「Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)」、IIA-CIA-Part2-CN試験であります、IIA認定でございます。 最適な問題と解答をまとめられて、GoShiken はお客様のIIA-CIA-Part2-CN試験に計 495 問をまとめてご用意いたしました。IIA-CIA-Part2-CN試験の集結内容には、Certified Internal認定にあるエリアとカテゴリの全てをカバーしており、お客様の Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 試験認定合格の準備を手助けをお届けします。

  • 試験コード: IIA-CIA-Part2-CN
  • 試験名称: Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
  • 問題と解答: 495
  • 認証ベンダー: IIA
  • 対応認証: Certified Internal
  • 最近更新時間: 2025-04-24
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すべての受験者にとって試験を簡単にするために、IIA-CIA-Part2-CN試験対策ではテスト履歴の成績を確認することができます。その後、バツを見つけてそれを克服することができます。 さらに、この問題集のIIA-CIA-Part2-CN試験問題をオンラインで一度利用した後は、次回オフライン環境で練習することもできます。 IIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットは、ユーザーが選択するためのさまざまな学習モードを提供いたします。これは、パソコンやスマホの複数登録ができてオンラインで勉強したり、オフラインで複数印刷するために使用できます。 値段がより安いため、より多くの選択肢が用意されています。試験のためにIIA-CIA-Part2-CN試験問題を選択するのがオススメです。

提供された3つのバージョン

お客様にはさまざまなニーズを持っていることを考慮し、弊社は利用可能なIIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットを3つのバージョンで提供いたします--- PDF版、PCテストエンジン版とオンラインテストエンジン版。 最も有利なのが唯一サンプルを持つ--- Q&A形式のPDF版を無料でダウンロードできます。 こちらのバージョンはIIA-CIA-Part2-CN試験準備に印刷可能で、ダウンロードすることが簡単にできます。つまり、いつでもどこでも勉強することができます。 PC版のIIA-CIA-Part2-CN試験問題は実際の試験環境でリアル体験ができ、MSオペレーティングシステムをサポートします。これは試験のために勉強するためのより実用的な方法です。 さらに、IIA-CIA-Part2-CN試験対策のオンラインテストエンジンは、ほとんどのユーザーがスマホ、タブレットでAPPを学習操作することに慣れているため、ほとんどの受験者の間で高い期待を寄せているようです。 それぞれのバージョンが同じ内容であることを保証します。お客様は自分が便利だと思うバージョンをお選びください。

安全購入プロセス

弊社のIIA-CIA-Part2-CNテスト連続は10年以上のビジネス経験の中で、お客様の購入権をひたすら重要視していますので、電子製品を購入する際にウイルスについて心配する必要はありません。 IIA-CIA-Part2-CN試験準備の信頼性を長年にわたり評価され、保証された購入方法を提案するために限りなく努力を重ねるため、絶対的に安全な環境を構築しており、IIA-CIA-Part2-CN試験問題にウイルスの攻撃されることはありません。 それについて疑いがある場合は、専門の担当者が最初にこれを処理します。また、IIA-CIA-Part2-CNテストs問題セットをインストールして使用するために、リモートでオンラインで指導を受けることもできます。

IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 認定 IIA-CIA-Part2-CN 試験問題:

1. 下列哪一項有助於內部稽核活動在初步調查期間評估組織對銀行存款標準作業程序的遵守情況?

A) 發佈內部控制問卷以選擇分公司經理。
B) 向銀行營運總監發出內部控制問卷。
C) 向組織總裁發出內部控制問卷。
D) 向選定的分行客戶發出內部控制問卷。


2. 商業行為準則應包括下列哪一項以增強其威懾效果?
1. 不當行為的處罰的適當描述。
2. 違反行為準則可能導致刑事起訴的通知。
3.損害雇主利益的違法行為的說明。
4. 行為準則所涵蓋的員工名單。

A) 1 和 2
B) 3 和 4
C) 2 和 4
D) 1 和 3


3. 首席審計執行長向董事會提交的報告顯示,最近的 aud4 存在超出計畫預算時間的顯著趨勢。下列哪些因素可能導致這種趨勢?

A) 不及時觀察跟進並關閉
B) 參與度監督不佳
C) 無效的董事會報告
D) 人力資源有限


4. 內部稽核員懷疑某部門的管理階層將計畫採購的數量分開,以避免較大採購所需的核准流程。下列哪一項是幫助審計員辨識七十種不當行為最有效的技術?

A) 使用數據分析
B) 檢查整個群體
C) 向管理階層詢問不當行為
D) 測試隨機交易樣本。


5. 組織設有健康和安全部門,負責進行審核以滿足監管要求。首席健康與安全官直接向執行長報告。下列哪一項描述了首席審計執行長 (CAE) 在組織健康和安全計畫方面的適當角色?

A) CAE 應聘請獨立的外部專家進行年度評估,並為健康和安全計劃的有效性及其報告的可靠性提供保證。
B) CAE 沒有任何作用,因為首席健康和安全官向高階主管報告。
C) CAE 應與首席健康和安全官協調並審查其工作,以了解與健康和安全相關的風險是否得到妥善管理。
D) CAE 應直接向監管機構定期報告健康和安全問題,因為它是適當的監管機構。


質問と回答:

質問 # 1
正解: A
質問 # 2
正解: A
質問 # 3
正解: B
質問 # 4
正解: A
質問 # 5
正解: C

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