手に入れよう!は2026年最新の有効な実践問題であなたのC_TS452_2022日本語試験を合格させる(本日更新された82問) [Q42-Q67]

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手に入れよう!は2026年最新の有効な実践問題であなたのC_TS452_2022日本語試験を合格させる(本日更新された82問)

SAP Certified Application Associate C_TS452_2022日本語試験実践テスト問題集解答豪華セットを使おう!

質問 # 42
一部の原材料については、購買依頼を購買発注に自動的に変換したいと考えています。
前提条件は何ですか?
注: この質問には 3 つの正解があります。

  • A. 自動購買発注区分は、ビジネスパートナマスタレコードの購買データに設定されます。
  • B. 品目マスタレコードのプラント固有の購買データに自動購買発注区分が設定されます。
  • C. 材料に対してプラント固有のソース リスト エントリが存在します。
  • D. 有効な条件を含む供給元が購買依頼に割り当てられます。
  • E. 品目とベンダーに対して、プラント固有の条件を含む契約が存在します。

正解:A、B、C


質問 # 43
あなたの会社では、総額転記方法を使用して現金割引額を含む請求書を転記しています。
これによりシステムではどのような結果が生じるのでしょうか?

  • A. 現金割引金額は、現金割引決済勘定から在庫勘定または原価勘定に転記されます。
  • B. 現金割引額は考慮されません。支払いが行われたときにのみ現金割引口座に転記されます。
  • C. 現金割引額は現金割引決済口座に転記され、支払い時に決済されます。
  • D. 現金割引額は在庫または原価勘定に入金されます。

正解:C

解説:
Explanation
When posting an invoice with a cash discount amount using the posting gross method, the cash discount amount is posted to a cash discount clearing account, which is cleared at the time of payment. The posting gross method means that the invoice amount is posted in full to the vendor account and the cash discount clearing account, regardless of whether the payment is made within the cash discount period or not.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 3, Lesson 1.


質問 # 44
購買におけるドキュメントタイプで何を制御できますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

  • A. 許可されたアカウント割り当てカテゴリ
  • B. 項目番号間隔
  • C. 数値範囲
  • D. 許可されるアイテムカテゴリ
  • E. 確認制御

正解:B、C、D


質問 # 45
製造指図への出庫と廃棄への出庫を転記する際に、異なる勘定科目を設定する必要があります。勘定設定において、以下のどの割当を更新する必要がありますか? 注:
この質問には正解が2つあります。

  • A. 取引BSXにアカウントグループ化コードVNGを割り当てる
  • B. 取引GBBに勘定グループ化コードVBRを割り当てる
  • C. 取引GBBに勘定グループ化コードVNGを割り当てる
  • D. 取引WRXに勘定グループ化コードVBRを割り当てる

正解:A、B


質問 # 46
原材料 (品目タイプ ROH) と営業供給品 (品目タイプ HIBE) に対して同じ勘定設定を設定するとします。これらの材料タイプをどのようにグループ化できますか?

  • A. 同じ勘定科目カテゴリ参照を材料タイプに割り当てます。
  • B. 材料タイプに同じ評価グループ コードを割り当てます。
  • C. 同じアカウントの変更をマテリアル タイプに割り当てます。
  • D. 品目タイプに同じ評価クラスを割り当てます。

正解:A

解説:
Explanation
The account category reference is a grouping of material types that have a similar account determination. By assigning the same account category reference to different material types, you can control that they use the same valuation class for account determination. The valuation class is a key factor that determines which general ledger accounts are posted during inventory transactions. Therefore, if you want to set up the same account determination for raw materials (material type ROH) and operating supplies (material type HIBE), you can group them by assigning the same account category reference to these material types.References:
[SAP Help Portal], [SAP Help Portal]


質問 # 47
ブロック理由 請求書の項目に品質が設定されています。
その理由は何でしょうか?
注: この質問には 2 つの正解があります。

  • A. 商品受領ベースの請求書検証は使用されず、請求書の品目のどの検査ロットに対しても使用決定は行われていません。
  • B. 入庫ベースの請求書照合は使用されず、請求書の明細の品目マスタに検査在庫への転記フラグが設定されています。
  • C. 入庫ベースの請求書照合が使用され、請求書の明細の検査ロットに対して使用決定が行われていません。
  • D. 入庫ベースの請求書照合が使用され、請求書の明細に対して入庫が転記されていません。

正解:A、C


質問 # 48
購入サイダーを駐車することの影響は何ですか?
注: この質問には 2 つの正解があります。

  • A. ワークフローを使用してドキュメントの完成をリクエストできます。
  • B. その発注書のそれ以降の転記は無効になります。
  • C. 文書内のあらゆる種類のエラーは許可されます。
  • D. 状況処理を使用して、不完全な文書についてユーザーに警告できます。

正解:A、D

解説:
Explanation
Some effects of parking a purchase order are:
You can use Situation Handling to alert users about incomplete documents, which means that you can notify the responsible users or approvers about the parked purchase orders that need their attention or action.
You can use a workflow to request completion of the document, which means that you can automate and streamline the process of completing and releasing the parked purchase orders by using predefined rules and conditions. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 1, Lesson 1.


質問 # 49
購買依頼書または購買伝票明細における勘定科目割当カテゴリは何を制御しますか?
注: この質問には 2 つの正解があります。

  • A. 材料を入力する必要があるかどうか
  • B. 使用できるアイテムカテゴリ
  • C. 指定する必要があるアカウント割り当てオブジェクトのタイプ
  • D. 入庫を転記できるかどうか

正解:B、C


質問 # 50
貴社では生産計画と製品原価計算を実施される予定です。在庫評価はどの組織レベルで実施する必要がありますか?

  • A. 会社コード
  • B. ビジネスエリア
  • C. 制御領域
  • D. 植物

正解:D


質問 # 51
分割評価を導入するには何をしなければなりませんか?
注: この質問には正解が 2 つあります

  • A. 評価タイプを在庫タイプに割り当てます。
  • B. 関連する材料の追加会計データを作成します。
  • C. 評価カテゴリと評価タイプをカスタマイズします。
  • D. すべてのオープン発注書反復に評価タイプを追加します。

正解:B、C

解説:
Explanation
To implement split valuation, you must do the following:
Customize valuation categories and valuation types, which are the key elements of split valuation. A valuation category defines the criteria for splitting the valuation of a material, such as origin or quality.
A valuation type is a subdivision of a valuation category that represents a specific stock type, such as country of origin A or B. You can customize valuation categories and valuation types in Customizing under Materials Management -> Valuation and Account Assignment -> Split Valuation -> Configure Split Valuation.
Create additional accounting data for the relevant materials, which means that you must maintain the valuation data for each valuation type at valuation-area level. The valuation data includes the valuation price, total stock quantity, and total stock value for each valuation type. You can create additional accounting data for the relevant materials in the material master under Accounting 1 view.
References: Split Valuation in Inventory Management | SAP Help Portal


質問 # 52
購買発注を参照して入庫を在庫に転記する場合、次のアクションのうちどれがサポートされますか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

  • A. 受信数量の値を入力します
  • B. 入庫数量を品質検査在庫に転記します。
  • C. 発注数量を入庫数量に調整します。
  • D. 受け取った数量を複数の保管場所に分割します
  • E. 注文数量の一部について入庫を転記します。

正解:B、D、E

解説:
Explanation
When you post a goods receipt to stock with reference to a purchase order, you can perform the following actions:
Post a goods receipt for part of the order quantity, which means that you can receive multiple partial deliveries for the same purchase order item.
Split the quantity received to multiple storage locations, which means that you can distribute the goods receipt quantity among different places where materials are physically stored within a plant.
Post the quantity received to quality inspection stock, which means that the materials are subject to a quality inspection before they can be used or sold. References: [SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning], Course S4510, Unit 2, Lesson 1.


質問 # 53
調達概要アプリをどのようにパーソナライズできますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

  • A. ユーザー設定を使用して、どのカードを表示または非表示にするかを定義します。
  • B. 独自のレイアウトを定義し、SAP Fiori ラウンチパッドにタイルとして保存します。
  • C. 同じCDSviewでアクセスした別のカードとカードを交換します。
  • D. 特定のサプライヤーに応じてすべてのカードの内容をフィルタリングします
  • E. ドラッグアンドドロップ機能を使用してカードを並べ替えます

正解:A、D、E


質問 # 54
次のどの組織レベルでサプライヤーのビジネスパートナマスタレコードを維持する必要がありますか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

  • A. 植物
  • B. 会社コード
  • C. 購買組織
  • D. クライアント
  • E. 購買グループ

正解:B、C、D

解説:
Explanation
A business partner master record for a supplier is a central data record that contains information about the general data, accounting data, and purchasing data for a supplier. You must maintain a business partner master record for a supplier at the following organizational levels:
Client, which is the highest level in the SAP system hierarchy and contains data that is valid for all organizational units.
Purchasing organization, which is an organizational unit that is responsible for procuring materials or services for one or more plants and negotiating prices and conditions with vendors.
Company code, which is the smallest organizational unit for which a complete self-contained set of accounts can be drawn up. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4500, Unit 1, Lesson 1.


質問 # 55
あなたの会社では、総額転記方法を使用して現金割引額を含む請求書を転記しています。
システム内でこの結果は何でしょうか?

  • A. 現金割引額は考慮されません。支払いが行われたときにのみ現金割引口座に転記されます。
  • B. 現金割引額は、現金割引決済口座から在庫口座または原価口座に転記されます。
  • C. 現金割引額は、支払時に決済される現金割引決済口座に計上されます。
  • D. 現金割引額は在庫勘定または原価勘定に貸記されます

正解:A


質問 # 56
SAP Fiori アプリにはどのような種類がありますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

  • A. インタラクティブ
  • B. 分析的
  • C. ファクトシート
  • D. KPIレポート
  • E. トランザクション

正解:B、C、E


質問 # 57
メッセージ決定においてアクセス シーケンスを使用して決定されるオブジェクトはどれですか。

  • A. ドキュメントカテゴリのメッセージスキーマ
  • B. メッセージタイプの出力条件レコード
  • C. メッセージスキーマ内のメッセージタイプ
  • D. 出力条件レコード内の出力デバイス

正解:B


質問 # 58
確認制御キーで制御できるのは次のうちどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

  • A. 未処理の確認に対するデフォルトのリマインダー レベル
  • B. 入庫の伝票タイプ
  • C. 必要な確認の順序
  • D. 確認が入庫の前提条件であるかどうか

正解:C、D

解説:
Explanation
The confirmation control key determines the sequence of required confirmations and whether a confirmation is a prerequisite for a goods receipt. It also controls the output type and the transmission medium for the confirmations1 References: SAP Help Portal - Confirmation Control Key


質問 # 59
製造中止品の調達を防ぐためにどのフィールドを使用できますか?

  • A. 材料ステータス
  • B. 制御コード
  • C. 認可グループ
  • D. 特別調達タイプ

正解:A

解説:
Explanation
The field that you can use to prevent a discontinued material from being procured is Material Status. This field allows you to block or restrict certain functions for a material, such as purchasing, production,sales, etc. You can define different material statuses in Customizing and assign them to materials in the material master record. For example, you can define a material status that blocks purchasing and sales for a material and assign it to a discontinued material. This way, you can prevent any further procurement or sales of that material.


質問 # 60
入庫/請求仮勘定の未消込明細はどのような状況で発生しますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

  • A. 発注書アイテムの請求数量が納入数量を超えています。
  • B. 発注書アイテムの注文数量が請求数量を超えています。
  • C. 発注書アイテムの納入数量が請求数量を超えています。
  • D. 発注品目の発注数量が納入数量を上回っています。

正解:A、C

解説:
Explanation
An open item on the GR/IR clearing account indicates a difference between the goods receipt and the invoice receipt for a purchase order item. This can occur when the invoiced quantity is more than the delivered quantity (over-invoicing) or when the delivered quantity is more than the invoiced quantity (under-invoicing).
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4515, Unit 1, Lesson 1.


質問 # 61
すでに作成された購買情報レコードの条件を自動的に更新するにはどうすればよいですか?

  • A. 注文書を作成するときに情報更新インジケータを選択します
  • B. 見積書を更新するときに情報更新インジケータを選択します。
  • C. 契約リリースオーダーを作成するときに情報更新区分を選択します。
  • D. 契約を更新するときに情報更新インジケータを選択します。

正解:A


質問 # 62
原材料(品目タイプROH)と消耗品(品目タイプHIBE)に同じ勘定設定を設定したいのですが、これらの品目タイプをどのようにグループ化すればよいでしょうか?

  • A. 品目タイプに同じ評価クラスを割り当てます
  • B. 品目タイプに同じ勘定カテゴリ参照を割り当てます
  • C. 品目タイプに同じ評価グループコードを割り当てます
  • D. 品目タイプに同じアカウント変更を割り当てます

正解:B


質問 # 63
購買組織を定義する際に考慮すべきことは何ですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

  • A. 各購買組織には独自のサプライヤー マスター データがあります。
  • B. 各購買組織には独自の購買グループがあります
  • C. 各購買組織には独自の情報レコードがあります
  • D. 各購買組織には独自の品目マスタデータがあります。

正解:A、C


質問 # 64
購入のためのドキュメント ワークフローは次のどれですか?

  • A. 見積依頼
  • B. 分納契約
  • C. 注文書
  • D. 購入申請

正解:D

解説:
Explanation
You can configure the workflow for purchasing for a purchase requisition. A workflow is a sequence of tasks that are performed by different agents according to predefined rules and conditions. A workflow for purchasing can automate and streamline the approval process for a purchase requisition, which is an internal document that requests the procurement of a material or service. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 1, Lesson 1.


質問 # 65
次のビジネス シナリオのうち、シチュエーション ハンドリングにシチュエーション テンプレートが存在するのはどれですか? 注記:
この質問には正解が 2 つあります。

  • A. 保留された請求書の期限が過ぎました。
  • B. 供給源としての契約が完了しています。
  • C. サプライヤーの確認が保留中です。
  • D. 発注書の承認が保留中です。

正解:B、C

解説:
Explanation
Situation Handling is a feature that helps users deal with situations that require their attention or action. A situation template is a predefined configuration that defines the rules and actions for a specific type of situation. For the following business scenarios, a situation template exists in Situation Handling:
A supplier confirmation is pending, which means that a vendor has not confirmed a purchase order or has confirmed it with different conditions than expected.
A contract is ready as a source of supply, which means that a contract has been released and can be used as a valid source of supply for purchase requisitions or purchase orders. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4520, Unit 8, Lesson 1.


質問 # 66
ビジネスパートナーのフィールド属性を定義するためにどのような影響要因を使用できますか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

  • A. 購買組織
  • B. クライアント
  • C. アクティビティ
  • D. アカウントグループ
  • E. ビジネスパートナーの役割

正解:C、D、E

解説:
Explanation
To define field attributes for a business partner, you can use the following influencing factors:
Activity, which determines whether you are creating or changing a business partner.
Account group, which defines the number range and field selection for a business partner.
Business partner role, which defines the functions and relationships of a business partner.
References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4500, Unit 1, Lesson
1.


質問 # 67
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